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公告公示

中国共产主义青年团合作市委员会2021年度部门决算说明

发布时间:2022-10-08 16:44:14 阅读次数:次

第一部分 部门概括

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况说明

  九、政府采购支出情况说明

  十、国有资产占用情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  十三、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 部门概括?

  一、职能职责

1、领导全市共青团工作。

2、领导全市少先队工作,对全市青少年社会团体组织进行指导和管理。

3、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和措施,对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

4、协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的工作,负责办理人大、政协转来有关青少年问题的提案和议案。

5、组织团员青年为工、农业生产和其他各项建设事业攻关、突击,承担急、难、重任务,充分发挥生力军和突击队作用。

6、抓好全市各级团组织的建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;向党组织推荐优秀团员作党的发展对象;为党和政府推荐种类优秀青年人才。

7、调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题,为市委、市政府决策提供依据。

8、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育,建立各级宣传阵地,开展宣传文化活动,引导青少年健康成长,教育青少年热爱党、热爱祖国,做“四有”新人。

9、负责全市青年统战工作,做好全市青少年外事和青少年对外友好交流工作。

10、负责组织指导全市各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,负责实施全市“希望工程”工作和“保护母亲河行动”工作。

11、协助教育部门做好大、中、小学生的思想品德教育和管理工作,促进学生全面发展。

12、完成市委、市政府和上级团委交办的有关任务。

  二、机构设置

内设机构主要包括:办公室、组织宣传部、志愿者工作部、预防青少年违法犯罪办公室

部门决算包括:团市委本级预算,无下属单位。

财政供养人员情况:截止202112月底单位财政供养人员5人,其中:在职5人(行政5人)。

第二部分 2021年度部门决算表(详见附件1

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计119.26万元,支出总计117.05万元。与2020年决算数相比,比上年144.95万元收入减少25.69万元比上年153.85万元支出减少36.8万元,主要原因是2021年人员经费、办公经费收支变化大

  二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计119.26万元,其中:财政拨款收入110.38万元,占92.6%

  三、支出决算情况说明

2021年度支出合计117.05万元,其中:基本支出117.05万元,占100%较上年决算数153.85万元减少36.8万元,主要原因为2020年支出“羚城青年之家”装修费用及艺术节志愿者费用,2021年没有产生艺术节志愿者费用。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入110.38万元,财政拨款支出100.89万元,较上年决算数有所减少。主要原因是2021年人员经费收支变化大。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出90.23万元,占89.52%;社会保障与就业支出6.5万元,占6.44%;住房保障支出4.16万元,占4.12%

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出100.89万元其中:人员经费83.74万元,主要是工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出等)。公用经费17.15万元公用经费用途办公费、印刷费、差旅费培训费等。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出100.89万元其中:人员经费74.17万元,主要是工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出等)。公用经费17.15万元公用经费用途办公费、印刷费、差旅费培训费等。对个人和家庭的补助9.57万元。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元,无公务用车。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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