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公告公示

合作市城市管理综合执法局2021年度部门决算情况说明

发布时间:2022-10-08 11:02:57 阅读次数:次

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关城市管理和行政执法的法律法规、政策规定等;负责制定城市管理、园林绿化、市容环卫等规范性条例、文件,并组织实施;负责编制城市管理行政执法、市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、城市景观亮化美化管理等长期规划、年度计划、工作方案,并组织实施。

2.负责全市城市管理和行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价,查处重大复杂违法违规案件;负责制定城市管理和行政执法工作规范和执法行为规范,指导督察全市城市管理行政执法机构及所属执法人员依法行政行为。

3.负责组织、指导、协调全市环境卫生综合管理;负责城区道路清扫保洁和生活垃圾收集、运输的实施和监管考核;负责本市城区内垃圾转运站、公共厕所等环卫基础设施的建设和管理;负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作,对垃圾处理企业运营实施监管。

4.负责市政设施占用、城市道路挖掘的审查审批;配合相关部门对占用、损坏市政、城市道路照明等设施违法违规行为进行查处;负责城市道路挖掘修复费的收取;负责市区户外广告、招牌标志设置审批和管理工作;负责市区建筑垃圾处置的审批和管理工作;负责市区建筑工地文明施工管理;负责市区车辆清洗行业规范选址、运营管理。

5.负责编制城市园林绿化发展规划、绿地系统规划、绿地养护标准和年度计划,并组织实施;负责市区城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用(含临时占用)绿地的审批、监管。

6.负责组织全市城市管理行政执法人员的培训、考核等相关工作;负责有关城市管理和行政执法信访、复议、应诉等工作;负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作;负责本市城市管理和行政执法方面突发性事件的应急处理工作;

7.负责组织实施本市“数字化”城市管理工作。

8.贯彻执行市委、市政府有关相对集中行政处罚权工作的相关规定,依据国家有关法律、法规和规章,研究制定城市管理相关行政处罚的实施细则。具体行使以下行政处罚权:

1行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市(城区)规划违法违章建设管理方面的行政处罚权;

2行使环境保护领域法律法规规章规定的社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等产生烟尘和恶臭有害气体、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染管理方面的行政处罚权;

3行使工商管理领域法律法规规章规定的户外公共场所无照经营管理方面的行政处罚权;

4行使交通管理领域法律法规规章规定的侵占城市道路、违法停放车辆管理方面的行政处罚权;

5行使水务管理领域法律法规规章规定的向城区河道内倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城区河道违法违章建(构)筑物拆除管理方面的行政处罚权;

6行使食品药品监督管理领域法律法规规章规定的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品监管方面的行政处罚权;

9.完成市委、市政府交办的其他任务;

10.职能转变。合作市城市管理综合执法局应加强、优化、统筹全市城市管理综合执法方面的能力建设。

1加强城市管理和创新社会治理,努力体现城市系统治理、依法治理、源头治理、综合施策;用科学态度、先进理念、专业知识去管理城市。

2加强城市精细化、常态化管理。建设以人为本、为人民管理城市理念,聚焦群众反映强烈的突出问题,狠抓城市管理顽症治理,解决城市治理难题,形成城市综合管理法治化格局。

3强化城市智能化管理,提高城市管理标准,运用数字城管、智慧城管等信息技术手段,推进城市治理制度创新、模式创新,提高城市科学化、精细化、智慧化管理水平。

4推进城市管理执法体制改革改进城市管理工作,以城市管理现代化为指向,坚持以人为本、源头治理、权责一致、协调创新的原则,提高执法水平、完善城市管理,构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制,让城市成为人们追求更加美好生活的有力依托。

5牢固树立为人民服务的思想,健全法律法规体系和执法制度,建设一支过硬的执法队伍,做到依法、规范、文明执法。

二、机构设置

1.党政综合办公室。负责党务、政务、财务工作,制定有关管理工作的规章制度,并负责检查落实;负责协调局机关及局属各队(室)工作,负责对上级指示、局党组、总支委员会、局务会议和领导批示的督办工作以及对外联络、协调工作;负责文电收发、呈送、各类文件起草报送、文印和督办工作,做好档案管理和保密工作;负责管理固定资产、房屋、办公设备、车辆、油料以及装备管理工作;负责执法人员的思想、政治、组织、作风、纪律建设,抓好组织、人事工作;负责财务、人事年报、职工工资、编制、罚没收据票据管理以及安全保卫、卫生、后勤保障工作;负责国有资产管理以及政府采购事项的审查、核报工作;负责各类会议议题收集、记录工作,筹备组织重要会议;负责岗位责任的建立、推行及年度考核考评;负责建立健全内部各类规章制度。

2.城市管理数字化指挥室。负责受理采集队伍、社会公众及媒体等反映的各类城市管理问题并进行分析,及时反馈承办部门进行处理;负责组织城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理,建立城市管理工作电子档案。同时,做好城市管理数字化指挥中心的日常管理工作。

3.综合业务股。负责城市市容市貌管理、环境卫生管理、市政设施管理、园林绿化管理、城区城市规划违法违章建设管理、侵占城市道路、非机动车道违法停放车辆管理、户外公共场所无照经营管理、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品管理、向城区河道内倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城区河道违法违章建(构)筑物拆除管理、社会噪声、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青垃圾等产生烟尘和恶臭有害气体、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染、燃放烟花爆竹污染管理等城市管理方面执法监管职能的履行和行政处罚权的实施;负责城市管理行政执法业务培训、法制宣传以及法制化建设各项制度的建立,并组织实施;负责城市管理执法队伍建设制度、计划、方案的编制,并组织实施;负责城市管理综合执法队伍执法活动的规范、督查;负责城区公厕的日常管理、维护计划、制度、措施的编制和实施,保证公厕日常完好运转;负责城区绿化管护、养护、维护规划、计划、措施的编制和实施,保证城区绿化及绿化设施的完好。

第二部分 2021年度部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计3323.97万元,支出总计3195.4万元。与2020年决算数相比,收入减少891.34万元,减少2.7%,支出减少1019.9万元减少3.2%。主要原因是项目减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3323.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2131.47万元,占64%,其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2402.62万元,其中:基本支出1660.05万元,占69%;项目支出742.57万元,占31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3323.97万元,支出总计3195.40万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少891.34万元下降26%总计各减少1020万元,下降32%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2402.62万元,占本年支出的75%,较上年决算数减少889.58万元,下降37%。主要原因是项目减少、按照“过紧日子”要求压减经费。本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1660.05万元。其中:人员经费1605.4万元, 较上年增加28.85万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资390.64万元、津贴补贴828.33万元、绩效23.62万元、机关事业单位养老保险缴费125.88万元、职工基本医疗保险缴费88.3万元、住房公积金88.2万元。公用经费54.65万元,较上年较少165.3万元,主要原因压减经费,公用经费用途主要包括办公费21.87万元、印刷费3.8万元、咨询费2万元、手续费0万元、电费(公厕)4.0万元、邮电费1.6万元,差旅费2.3万元、取暖费2.5万元、维修(维护)费11.13万元、培训费0.8万元,专用材料费0万元,专用燃料费0万元,劳务费0万元、委托物业费0万元,福利费0万元,其他交通费0万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1660.05万元。其中:人员经费1605.4万元,较上年决算数增加28.85万元,增长1.8%,主要原因是年中在编人员增加,相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费54.65万元,较上年减少165.3万元减少75%,公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为万元,完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,进一步从严控制公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量**辆;国内公务接待**批次**人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出54.65万元,机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修(维)护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。机关运行经费较上年决算数减少165.3万元减少75%,主要原因是委托物业费支出减少按照“过紧日子”要求压减经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额391万元,其中:政府采购货物支出171.7万元、政府采购工程支出158.1万元、政府采购服务支出61.2万元。主要用于采购办公用品、维修维护、工程支出等

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余

 

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